2009 BÜTÇE ÇALIŞMASI 2008 yılı bütçesi ve gerçekleşmeleri karşılaştırmalı tablo ve gerekçeleri açıklanan sapmalar göz önüne alınarak ve ekonomik konjöktöre bakılarak, 2009 yılı bütçesini hazırladık. 1- Yakıt(doğalgaz) ve elektrik birim fiyatlarındaki 2008 yılında meydana gelen %60-70 lere varan fiyat artışları ve mart 2009 yerel seçimleri göz önüne alındığında bu iki kaleme yeniden yüksek bir zam geleceğini düşünmediğimizden, ekli grafiklerde de görüleceği gibi, %5 zam yapılabileceğini varsaydık. 2- Su birim fiyatlarına da 2009’da %12 zam geleceğini varsaydık. 3- Site bakım onarım ve beklenmeyen giderleri 2008 bütçesine göre %16,9 artış öngördük. Bu artış 2008 gerçekleşen giderin %5,7 eksiltilmesi demektedir. 4- İşletme malzemesi giderleri de 2008 bütçesine göre %10 luk bir artış yapıldı. Gerçekleşen giderin %15,9 noksanına tekabül etmektedir. 5- Servis şirketleri giderlerine de, gerçekleşmeler üzerinden, ortalama %10 zam öngördük, ancak fazla mesailerdeki ve diğer giderlerdeki bütçe sapmalarını düştüğümüz zaman ortalama zam %8,4 olmaktadır. 6- Denetim genel gider ve bahçe giderleri ise ortalama %10 zam öngörülerek bütçe hazırlanmıştır. 2009 yılı bütçe taslağı, elektrik ve doğalgazdaki yüksek artışlara rağmen ortalama olarak, bütçeden %17,1 ve gerçekleşenden %14,1 zam yapılarak bağlanabilmiştir. Değerli Site Sakinlerinin takdirine arz ederiz. Saygılarımızla. ALKENT SİTE MÜDÜRLÜĞÜ