Uygulama Önerisi 2020-1: Bildirim ve Onay ‹lgili Ana Standart 1. İç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetinin yıllık denetim planının, iş çizelgesinin, personel kadro planının ve mali bütçesinin bir özetini yılda bir kere, gözden geçirme ve onay için, üst yönetime ve yönetim kuruluna sunar. Bu özet, üst yönetimi ve yönetim kurulunu, iç denetim çalışmasının kapsamı ve bu kapsam üzerindeki sınırlandırmalar hakkında bilgilendirir. İç Denetim Yöneticisi, bütün önemli ara değişiklikleri de onay ve bilgi için sunar. 2020 - Bildirim ve Onay ‹ç Denetim Yöneticisi, önemli ara de¤ifliklikler de dahil, iç denetim faaliyetinin planlar›n› ve kaynak ihtiyaçlar›n›, gözden geçirme ve onay için üst yönetime ve yönetim kuruluna bildirmek zorundad›r. ‹ç Denetim Yöneticisi, kaynak s›n›rlamalar›n›n etkilerini de bildirmek zorundad›r. 2. Onaylanmış görev iş çizelgelerinin, personel kadro planlarının, mali bütçenin ve bunlardaki bütün önemli ara değişikliklerin, iç denetim faaliyetinin (biriminin) amaç ve planlarının kurumun ve yönetim kurulunun amaç ve planlarını destekleyip desteklemediğine ve tüm bunların iç denetim yönetmeliği ile uyumlu olup olmadığına dair üst yönetim ve yönetim kurulunun kanaat sahibi olmasını mümkün kılacak seviyede bilgi içermesi gerekir. *** Yay›n: Ocak 2009 Uygulama Önerileri © 2010 The Institute of Internal Auditors 1